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情境
廠商給你折讓、退貨、帳單金額錯誤要減少應付
操作步驟(從原帳單建立,最推薦)
開啟「原本那張已過帳的供應商帳單」
點選【新增貸記單 / 折讓(Add Credit Note)】
選擇原因(若有)
系統生成「草稿供應商貸記單」
調整折讓品項/金額、稅項
點選【確認 / 過帳(Post)】
後續處理
若帳單未付款:貸記單可用來抵減應付
若已付款:可要求廠商退款或留作下次抵扣(依公司流程)
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